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都投集团召开第一届审计委员会第一次会议
2022-05-06    来源:法务风控部

2022年56日,都投集团召开第一届审计委员会第一次会议,审议2021年度融资管理专项审计及内部控制专项检查报告有关事项,审计委员会主任何劲松,委员王蕊、刘非洋、罗雷、李蜀雅及审计组现场负责人参加会议。

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会上,李蜀雅分别对融资管理专项审计及内部控制专项检查发现问题进行逐项汇报。审计委员会委员听取汇报后,对审计报告有关内容展开讨论,并表决通过审计报告内容。

审计委员会主任何劲松对下一步审计整改工作提出三点工作要求:一是要提高政治站位,强化集团董事会对审计委员会的领导,坚持问题导向防控风险;二是要坚持审计欧运用,不断强化审计监督职能,分类、分层、分级划分审计发现问题,推动问题整改工作;三是要提升审计质效,推动科学统筹,促进高质量发展,聚焦重点领域、关键环节,充分运用审计成果倒逼制度完善、管理规范,逐步健全集团治理体系与管理机制。

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